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审计处

学校召开2024年专项内部审计工作部署会

时间:2024.04.28


  

  为推进2024年专项内部审计工作顺利展开,4月25日下午,学校召开2024年专项内部审计工作部署会。副院长张艳霞,审计工作领导小组办公室主任、审计处处长代江涛出席会议。会议由代江涛主持。


  会上,代江涛传达了山东省教育厅关于开展内部审计的通知,介绍了学校内部审计工作方案,对工作任务进行了部署,提出了工作要求:各部门、各单位要统一思想,高度重视,深刻认识本次审计工作的重要性、紧迫性和严肃性,与审计组密切配合、通力合作,共同把审计工作做实做深做细,确保审计各项工作高效高质完成,为学校高质量发展保驾护航。


  张艳霞就做好本次专项内部审计工作提出了四点要求,一要充分认识做好内审工作的重要意义。思想上高度重视内部审计在应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾等方面的积极作用;二要严守纪律要求,依法依规开展内审工作。要坚持实事求是,不提供虚假资料,对存在的问题要如实全面完整反映,不搞变通、不走过场,正确维护审计秩序、严格执行审计程序、正确对待审计结果、正确理解审计整改建议,切实解决实际问题。三要明确责任,相互协调。各相关部门要积极配合,主要领导要亲自过问,确保不拖延,及时提供各项审计资料,确保材料的真实性、准确性、完整性,保质保量完成此次专项审计工作;四要坚持问题导向,抓好整改。各部门要真诚接受审计组提出的整改意见,坚持边审边改,明确整改责任、时限和要求,对此次审计发现的问题建立台账,及时对账销号,确保审计发现的问题得到及时、有效整改,做好审计整改“下半篇文章”,从而全面提升学校的治理能力和治理水平。


  党委(学院)办公室、学生工作处、团委、教务处(招生办)、科研创作处、人事处、财务处、研究生处、后勤管理处(基建处)、资产管理处、审计处、国际交流合作处、合作发展处、保卫处、文化创意产业管委会、继续教育学院、艺术与设计实践教学中心、创新创业学院、马克思主义学院、附中、网络信息管理中心部门负责同志和工作联系人以及各二级学院工作联系人参加会议。

  

 供稿单位:2024年专项内部审计组;作者:李淼;审核:代江涛





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