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审计处

第3205号内部审计实务指南——信息系统审计

时间:2021.03.01 供稿:中国内部审计协会网站 作者:中国内部审计协会

各会员单位:

为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》。经中国内部审计协会准则专业委员会审议通过,现予以印发,自202131日起施行。希望各会员单位加强学习和宣传,实施过程中如有问题,请及时反馈给我们。


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